許容される事業税控除

新規事業主にとって、許容される税額控除は安堵のため息です。中小企業にとって最良の税額控除の1つは、税法のセクション179にあり、機器の購入に最大24,000ドルかかる可能性があると、ハンティントンビーチのファイナンシャルアドバイザーであるDonna M.McGovernは「Inc.」に語っています。マガジン。税率にもよりますが、これにより、年間の税金を3,600ドルから9,360ドル節約できると彼女は説明します。もちろん、これは内国歳入庁が中小企業の所有者に提供する多くの休憩の1つにすぎません。

タイプ:事業費

IRSによると、事業費は控除の対象となるために「通常かつ必要」でなければなりません。これらの重要な費用は、組織の成長と成功を促進します。たとえば、店先の家賃、出張、従業員の賃金の費用を差し引くことができます。あなたのビジネスが製品を製造するか、卸売業者から製品を購入する場合、「売上原価」を決定するために、各課税年度の初めと終わりに在庫を計算する必要があります。控除には、保管、原材料、従業員年金、工場のオーバーヘッド、再梱包、取り扱い、管理費、および利息の費用が含まれる場合があります。次に、最終的な数字が総収入から差し引かれ、税金を支払う義務のある年間利益が決定されます。

タイプ:資本支出

資本支出は、ビジネスに結びついた資産と見なされます。これには、事業の立ち上げ費用、事業資産、および改善が含まれます。事務機器、作業車両、ビジネス用携帯電話、コンピューター、ソフトウェアを償却することができます。所有する不動産の費用などの資本的費用を差し引くために、毎年総費用の一部を差し引くことができます。あなたの現在の場所であなたのビジネスが1年以上続くことを期待しないならば、あなたは1年で全費用を差し引くことができるかもしれません。フォーム1040の21行目、スケジュールC、またはフォーム1040のスケジュールC-EZの2行目で、修理および改修の費用を差し引くことができます。

タイプ:個人的な費用

自宅をビジネスに使用する場合、指定されたホームオフィススペースの許容される事業税控除には、減価償却、ユーティリティ、保険料、住宅ローンの利子、および必要な修理が含まれます。車をビジネスに使用する場合は、ビジネスマイレージを追跡し、車の費用を差し引いてください。退職金と社会保障も控除します。Bankrate.comによると、ビジネス中は、交通​​費、ホテル宿泊費、ドライクリーニング、レンタカー、チップ、クライアントギフト(最大$ 25)の全費用を差し引くことができます。

考慮事項

「アントレプレナー」誌は、特定の税額控除が監査をトリガーする可能性があると警告しています。たとえば、旅費、携帯電話の請求書、ホームオフィスでは、中小企業の経営者がIRSに問題を抱えることがあります。旅費を帳消しにするときは、ホテルから封筒を持参し、名前と日付のラベルを付けて、すべての領収書を保管してください。携帯電話の請求書の明細レポートを保管し、可能であれば、すべてのビジネス通話と個人通話を別々の回線に保管します。ホームオフィスを償却するには、請負業者に来てもらい、ビジネスに使用される正確なスペースを測定します。次に、スペースが使用する家の光熱費全体の何パーセントを計算します。自宅のコンピューターを楽しみのために、別のラップトップをビジネスのために保管するようにしてください。

誤解

中小企業の所有者がばかげた税額控除を提出し始めると、問題が発生します。一部の人々は、造園やハウスキーピングサービスがホームオフィスの運営に不可欠であると主張しようとするかもしれませんが、それは単にそうではありません。仕事中は、配偶者の食事と接待の50%を差し引くことができますが、配偶者がビジネスパートナーまたは従業員である場合に限ります。あなたは番犬の費用の一部を帳消しにすることができるかもしれません-しかし、犬が警備している間、そして犬が事業在庫を警備している場合に限ります。あなたの費用があなたの利益を超えるか、あなたが貪欲に見える場合、IRSはあなたを追い詰めることを忘れないでください。